Procesando. Por favor aguarde...

    Universidad Nacional de Formosa      
Portal de Compras Públicas
`
Contratación Directa CDI 32/2024

CONVOCATORIA

Adquisición de Insumos destinados a las carreras de Licenciatura en Nutrición y Bromatología.
Dirección General de Compras y Contrataciones
EXP:0165-FCS-A/2024
04/10/2024
Sin Modalidad
De Bajo Monto
10/10/2024 10:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de Insumos destinados a las carreras de Licenciatura en Nutrición y Bromatología.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
de 7:00 a 13:00 horas.
de 7:00 a 13:00 horas.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
04/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Pipetas de vidrio de 10 ml.
Especificaciones técnicas:
  • Material: Vidrio.
  • Capacidad: 10 ml.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS PIPETA DE VIDRIO (2.9.5.00469) Bien de consumo
2 Pipetas de vidrio de 5 ml.
Especificaciones técnicas:
  • Material: Vidrio.
  • Capacidad: 5 ml.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS PIPETA DE VIDRIO (2.9.5.00469) Bien de consumo
3 Propipetas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS PROPIPETA (2.9.5.03491) Bien de consumo
4 Tiras PH, caja, por 100 unidades c/u.
Especificaciones técnicas:

Tiras reactivas de PH, en cajas por 100 unidades cada una.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 CAJA EQUIPOS CINTA PARA MEDIC. PH (2.9.5.02580) Bien de consumo
5 Vaso de precipitado de 250 ml., de vidrio.
Especificaciones técnicas:
  • Material: vidrio.
    • Capacidad: 250 ml.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (6,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 6,00 UNIDAD EQUIPOS VASO DE PRECIPITADO (2.9.5.02764) Bien de consumo
6 Cucharas laboratorio metal.
Especificaciones técnicas:
  • Material: acero inoxidable.
  • Diámetro aprox.: 20 cm.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS CUCHARA DOBLE (2.9.5.06199) Bien de consumo
7 Pinza de metal.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS PINZA PARA LABORATORIO (2.9.5.05576) Bien de consumo
8 Sobres para anaerobiosis caja por 10 unidades.
Especificaciones técnicas:
  • Kits generadores de atmosfera, permitiendo la incubación.
  • Presentación: caja por 10 unidades.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 CAJA EQUIPOS RECIPIENTE P/LABORATORIO (2.9.5.06237) Bien de consumo
9 Agua de Peptona tamponada por 500 grs.
Especificaciones técnicas:
  • Agua de Peptona Tamponada.
  • Presentación: envase de 500 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS AGUA LIOFILIZADA (2.1.1.02771) Bien de consumo
10 Agar de bilis rojo violeta VRVG por 500 grs.
Especificaciones técnicas:
  • Agar VRVG.
  • Presentación: envase 500 grs.
  •  

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
11 Agar PCA/RPA (para recuento de placa).
Especificaciones técnicas:
  • Agar de recuento de placas (PCA/PRA).
  • Presentación: envase 500 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
12 Agar TSA (Agar Tripticasa de Soja).
Especificaciones técnicas:
  • Agar de soja tríptico (digestivo de soja y caseína).
  • Presentación: envase de 500 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
13 Agar Czapek, por 500 grs
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
14 Agar Sabouraud, por 500 grs.
Especificaciones técnicas:
  • Agar Sabouraud (SDA).
  • Presentación: envase 500 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
15 Kit colorante Gram y de Ziehl Neelsen (3 x 100 ml).
Especificaciones técnicas:
  • Kit colorante de Gram/Ziehl Neelsen.
  • Presentación: envases por 3 de 100 ml.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 CAJA EQUIPOS COLORANTE (2.1.1.02478) Bien de consumo
16 Agar RPA (recuento de placas).
Especificaciones técnicas:
  • Agar RPA para recuento de placas,
  • Requerimiento: envase/bolsa por 100 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
17 Medio para recuento de hongos y levaduras (Hyl).
Especificaciones técnicas:
  • HyL, medio de recuento de Hongos y Levaduras.
  • Presentación: envase por 100 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
18 Caldo nutritivo (Nutrient Agar).
Especificaciones técnicas:
  • Caldo nutritivo - Nutrient Agar.
  • Presentación por 100 grs.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BACTO AGAR (2.5.1.05928) Bien de consumo
19 Acico acético
Especificaciones técnicas:

 

  • Acido Acético.
  • Presentación: 1 lts.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 LITRO EQUIPOS ACIDO ACETICO (2.5.1.02519) Bien de consumo
20 Acido Nítrico (1 ltr).
Especificaciones técnicas:
  • Acido Nítrico.
  • Presentación: 1 litro.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS ACIDO NITRICO (2.5.1.03232) Bien de consumo
21 Ansas ojal metálicas.
Especificaciones técnicas:
  • Material: acero inoxidable (niquél-cromo).
  • Resistente al calor y con capacidad de enfriase rápido.
  • Presentación: caja por 10 unidades.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 CAJA EQUIPOS ANSA CALIBRADA (2.9.5.05703) Bien de consumo
22 Cepillo limpiador de tubos de ensayo en caja por 10 unidades.
Especificaciones técnicas:
  • Presentación: caja por 10 unidades.
  • Con mango.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS CEPILLOS (2.9.1.06952) Bien de consumo
23 Tubo de ensayo de 16 x 160 mm, por 10 unidades.
Especificaciones técnicas:
  • Material: vidrio resistente.
  • Dimensiones: 16 x 160 mm.
  • Presentación: caja por 10 unidades.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS TUBO DE ENSAYO (2.9.5.00468) Bien de consumo
24 Placas de Petri de vidrio 3.3.
Especificaciones técnicas:
  • Placa de Petri, vidrio boro 3.3.
  • Díametro: 90 mm.
  • Presentación: caja por 10 unidades.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD EQUIPOS PLACA DE PETRI (2.9.5.02591) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 De la oferta Objeto de la Contratación

El  presente  procedimiento  se  regirá  por  la Ordenanza del Honorable Consejo Superior N° 002/18 "Reglamento de Compras y Contrataciones de laUniversidad Nacional de Formosa" y las dispociciones legales concordantes Decreto PEN Nº: 1023/2001, y su reglamentación contenida en el Anexo del Decreto 1030/2016, Ley Nº 25551 de Compre Argentino; Ley Nº 25300 de Fomento para la Micro, Pequeño y Mediana Empresa y por las disposiciones contenidas en las cláusulas particulares del presente pliego. La presentación de la oferta importa, por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circuntancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación de las bases y condiciones establecidas. Por tal motivo, el oferente no podrá alegar desconocimiento alguno. La presente Contratación comprende lo descripto en los renglones y anexo de la presente convocatoria.

2 De la oferta Requisitos de las Ofertas

La oferta deberá cumplir los siguientes requisitos:

  • Deberá ser redactada en idioma nacional.
  • El Pliego deberá estar firmado en todas las hojas por el oferente o representante legal.
  • En caso de ser la primera presentación se deberá adjuntar al Pliego, los datos para ser agregados al Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones.
  • Los gastos de traslado de los bienes hasta la ciudad de Formosa, estarán a cargo del adjudicado.
  • Se podrá agregar ofertas alternativas, las que serán anexadas a la oferta principal.
  • Se deberá indicar la garantía de los bienes cotizados, como así también el servicio post venta de los mismos, informando el plazo de cobertura correspondiente en caso de corresponder.
3 De la oferta Presentación de la/s Oferta/s

La oferta será presentada en el día y hora determinados en la convocatoria, en sobre cerrado (tambien se aceptan ofertas vía correo electrócnico, las que deben cumplir el requisito de la firma en todas las fojas), acompañado de la documentación solicitada. Podrá ser enviada por mail a: compras@unf.edu.ar/comprasunaf@gmail.com; la apertura se realizará en acto público, en fecha y hora establecida en la convocatoria y se generará al Acta de Apertura correspondiente. Se cotizará en el formulario o proforma del oferente especificamente el tipo de bien, garantía y servicio post venta.

4 Mantenimiento de la oferta Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Será de QINCE (15) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

5 Moneda de cotización Moneda de Cotización

Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor, caso contrario las ofertas no serán consideradas válidas. Tanto el importe unitario como el total de la oferta deberá estar expresado en números y letras.

6 De la oferta Cotización

Se entenderá que el precio cotizado incluye el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (si correspondiera), ya que el mismo no debe ser discriminado por estar la UNIVERSIDAD exenta de dicho impuesto. Consecuentemente las facturas deberán ser las indicadas con las letras “B” o “C”, según corresponda. Para acreditar la condición de Responsable Inscripto, el oferente deberá presentar la constancia de inscripción ante la AFIP vigente.

7 De la oferta Consultas y Aclaraciones

Las consultas y aclaraciones relacionadas con el presente llamado deberán efectuarse por escrito, dirigiéndose a la Dirección de Compras y Contrataciones, Secretaría de Gerencia y Desarrollo, Universidad Nacional de Formosa, sita en la calle Julio Argentino Roca N° 1036, Ciudad de Formosa, CP 3600, Provincia de Formosa. Asimismo  podrán  realizarse  en  la  dirección  institucional  de  correo  electrónico  del  organismo contratante difundida en el llamado "compras@unf.edu.ar"; Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

8 De la oferta Evaluación

La Comisión designada para este caso emitirá un Dictamen de Evaluación, que será notificado a los oferentes.

La adjudicación recaerá en la oferta que, a juicio de la Universidad, conformada por Resolución Rectoral, resulte la más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma.

Se deberá indicar la garantía de los bienes cotizados, como así también el servicio post venta de los mismos, informando el plazo de cobertura correspondiente en caso de corresponder.

9 De la oferta Recepción

Los Responsables/Requirentes o Comisión designada, verificarán a los bienes o la prestación del servicio con caracter provisional y los remitos quedarán sujetos a la conformidad de la verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de la prestación/bien, con las especificaciones requeridas. Los responsables verificarán el cumplimiento de las condiciones establecidas, cumplido esto, se procederá a otorgar la conformidad de la recepción. En caso de no cumplir con lo solicitado, se intimará al proveedor a realizar las acciones pertinentes, dentro de los plazos fijados para tales efectos.

10 Forma de Pago Forma y Pago

El pago se realizará por transferencia bancaria a nombre de la firma proveedora, previa adjunte de los datos por parte del adjudicado, con las correspondientes retenciones de los impuestos a los ingresos brutos y todo otro que corresponda conforme la normativa nacional o provincial en materia vigente. Debiendo el adjudicado presentar la correspondientes constancia de exenciones, si las tuviera.

ACTO APERTURA
AAP:34/2024
10/10/2024 10:00
10/10/2024 12:00
Julio Argentino Roca N°: 1039, FORMOSA, Formosa
Dirección de Compras y Contrataciones
En adjudicación
ADJUDICACIÓN
AAD:37/2024
1365/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 10,00 $ 7.870,00 $ 78.700,00
2 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 10,00 $ 7.380,00 $ 73.800,00
3 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 10,00 $ 14.440,00 $ 144.400,00
4 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 2,00 $ 19.100,00 $ 38.200,00
5 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 6,00 $ 8.970,00 $ 53.820,00
6 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 1,00 $ 9.990,00 $ 9.990,00
7 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 55.751,00 $ 55.751,00
8 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 179.231,00 $ 179.231,00
9 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 85.105,00 $ 85.105,00
10 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 109.860,00 $ 109.860,00
11 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 126.320,00 $ 126.320,00
12 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 130.171,00 $ 130.171,00
13 Desierto            
14 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 85.657,00 $ 85.657,00
15 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 2,00 $ 49.960,00 $ 99.920,00
16 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 126.320,00 $ 126.320,00
17 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 137.495,00 $ 137.495,00
18 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 183.821,00 $ 183.821,00
19 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 1,00 $ 21.599,00 $ 21.599,00
20 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 1,00 $ 50.400,00 $ 50.400,00
21 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 1,00 $ 22.360,00 $ 22.360,00
22 Adjudicado Medistore SRL 30-71407310-5 Principal 10,00 $ 491,00 $ 4.910,00
23 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 10,00 $ 9.100,00 $ 91.000,00
24 Adjudicado Pompiani Miguel Angel 20-12953933-0 Principal 10,00 $ 7.010,00 $ 70.100,00
Ordenes de compra

Medistore SRL

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
52/2024 24/10/2024   $ 1.346.160,00  

Pompiani Miguel Angel

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
51/2024 24/10/2024   $ 632.770,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.6.0