Procesando. Por favor aguarde...

    Universidad Nacional de Formosa      
Portal de Compras Públicas
`
Trámite Simplificado TSI 22/2024

CONVOCATORIA

Adquisición de Útiles de Oficina.
Dirección General de Compras y Contrataciones
EXP:0551-RDO-O/2024
16/08/2024
Sin Modalidad
De Bajo Monto
22/08/2024 09:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de Útiles de Oficina.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
de 7:00 a 13:00 horas.
de 7:00 a 13:00 horas.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
16/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
09:00
09:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Resmas de hojas de 80grs. tamaño oficio.- x caja de 10 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (4,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 4,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA PAPEL P/FOTOCOPIADORA (2.3.2.01571) Bien de consumo
2 Resmas de hojas 80grs. tamaño A4.- por caja de 10 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (25,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 25,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA PAPEL P/FOTOCOPIADORA (2.3.2.01571) Bien de consumo
3 Cajas de clip metalicos N°3.X 100 UNIDADES
Especificaciones técnicas:

Cajas de Clip metálicos por 100 unidades, N°: 3.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CLIPS P/PAPELES (2.9.2.00660) Bien de consumo
4 Cajas de clip metalicos N°5. X 100 UNIDADES
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CLIPS P/PAPELES (2.9.2.00660) Bien de consumo
5 Caja de archivos plasticos con tapa 455x355x250 (mega caja).-
Especificaciones técnicas:

Características:

Caja organizadora de archivos plástica grande, plana con base y tapa, de color azul.

Medidas: 45 cm. de largo; 35.5 cm. de ancho; 25 cm. de altura.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (20,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 20,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CAJA DE ARCHIVO (2.9.2.00850) Bien de consumo
6 Abrochadora 21/6. TIPO GRAM
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ABROCHADORA PAPELES (2.9.2.00261) Bien de consumo
7 Repuesto de abrochadoras 21/6.POR 1000 UNIDADES
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (60,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 60,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BROCHE P/ABROCHADORA (2.9.2.00700) Bien de consumo
8 Biromes negras TRAZO GRUESO. por caja de 50 unidades. Tipo BIC
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BOLIGRAFO (2.9.2.00317) Bien de consumo
9 Cuadernos tapa dura forrado por 100 hojas rayadas.-
Especificaciones técnicas:

Cuadernos tapa dura forrado por 100 hojas rayadas.-


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CUADERNO (2.3.1.00752) Bien de consumo
10 Tinta para sellos de color negro por 28 cc.Marca Pelikan
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA TINTA P/SELLO (2.9.2.01450) Bien de consumo
11 Anotadores adhesivos. 7,5 x 7,5 cm., por 100 hojas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (60,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 60,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ANOTADOR (2.9.2.05457) Bien de consumo
12 Adhesivo sintético de 50 ml TIPO VOLIGOMA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (15,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 15,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ADHESIVO P/PAPEL (2.9.2.00262) Bien de consumo
13 Marcadores para pizarra acrílica.x caja de 10 unidades. color negro Tipo Pizzini.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA JUEGO DE MARCADORES (2.9.2.03423) Bien de consumo
14 Cinta adhesiva ancha transparente, para embalaje.de 48 mm por 100 mtrs.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (20,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 20,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CINTA ADHESIVA (2.9.2.01153) Bien de consumo
15 Almohadilla metálica grande 149x75.Tipo Pelikan N°1
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ALMOHADILLA P/SELLOS (2.9.2.00291) Bien de consumo
16 Caja de archivos plástica de color azul.Tamaño oficio. Pack 25 unidades. Tamaño oficio (36x25x12) con tapa.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (4,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 4,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CAJA DE ARCHIVO (2.9.2.00850) Bien de consumo
17 Resaltadores de colores varios por caja.pizzini x 6 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA RESALTADOR (2.9.2.01354) Bien de consumo
18 Libro de actas por 400 hojas, rayadas, tamaño oficio y tapa dura.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA LIBRO DE ACTAS (2.3.1.01612) Bien de consumo
19 Carpeta tapa transparente tamaño A4, por 12 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CARPETA (2.9.2.01358) Bien de consumo
20 Cajas de arandelas de cartón por 500 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ARANDELA DE CARTON (2.3.1.00928) Bien de consumo
21 Caja de broches dorados, metálicos N° 4.por 100 broches
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BROCHES DORADOS (2.9.2.00852) Bien de consumo
22 Caja de broches dorados, metálicos N°6.Por 100 Unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BROCHES DORADOS (2.9.2.00852) Bien de consumo
23 Banderitas señaladores x caja de 20 Unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA SEÑALADOR (2.9.2.00673) Bien de consumo
24 Folio Tamaño A4.x 100 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA FOLIO TRANSPARENTE (2.9.2.01611) Bien de consumo
25 Biblioratos tamaño A4.COLOR FORRADO PVC REFORZADO CON BORDES METALICOS
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (25,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 25,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BIBLIORATO (2.9.2.00274) Bien de consumo
26 Lapiz Negro x caja.Por 12 Unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 CAJA LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA LAPIZ (2.9.2.00848) Bien de consumo
27 Bolígrafo super Ball 0.7 mm.Tipo Filgo x caja de 12 unidades.Color Negro
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BOLIGRAFO (2.9.2.00317) Bien de consumo
28 Biromes azules.por caja de 50 unidades.tipo Bic
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BOLIGRAFO (2.9.2.00317) Bien de consumo
29 tijera mango plástico reforzado.17 cm
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA TIJERA P/CORTAR PAPEL (2.9.2.00758) Bien de consumo
30 Lapiz corrector liquido. Caja por 12unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA LAPIZ CORRECTOR P/IMPRENTA (2.9.6.02062) Bien de consumo
31 broches Nepaco n°2 x 50. sujetador plastico
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA BROCHES TIPO NEPACO (2.9.2.00766) Bien de consumo
32 Perforadora de papel Kangaro o similar Perfo. 30-5.P/30 hojas.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA PERFORADORA (2.9.2.00858) Bien de consumo
33 sobres papel madera Marrón A3.paquete por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA SOBRES DE PAPEL (2.3.1.06590) Bien de consumo
34 Adhesivo sintético roller Pizzini transparente.(punta metal)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA ADHESIVO P/PAPEL (2.9.2.00262) Bien de consumo
35 Apretador Binder Clip 25mm x 12 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria General de Gerencia y Desarrollo (5,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 5,00 UNIDAD LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA CLIPS P/PAPELES (2.9.2.00660) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
     

La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción. La conformidad definitiva de la recepción se otorgará dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles y dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega.

1 Del llamado Del Procedimiento.

El presente procedimiento se regirá por la Ordenanza C. S Nº 002/18 "Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Formosa" y las disposiciones legales concordantes, el presente Pliego de Base y Condiciones Particulares. La presentación de la oferta importa,  por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación de todas y cada una de las bases y condiciones establecidas. Por tal motivo, el oferente no podrá alegar desconocimiento alguno.

2 De la oferta Ofertas

Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta contratación y enumerados en  este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el  Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.  Todos los bienes propuestos deben ser nuevos y sin uso.

3 Condicion Impositiva Condición Impositiva

La Universidad Nacional de Formosa debe considerarse frente al I.V.A como exento, asimismo, es agente de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - DGR Formosa.

4 Marca, modelo y Garantia Marca, Modelo y Garantia

Deberá especificarse marca, modelo, tiempo y forma de la garantia de los articulos cotizados.

5 Plazo de entrega Plazo de Entrega

El plazo de entrega de los bienes o servicios deberá ser de quince (15) dias, desde la notificación de la Orden de Compra. La entrega de un renglón se perfeccionará cuando los ítems adjudicados del mismo hayan sido entregados a total satisfacción de la U.Na.F.

6 Mantenimiento de la oferta Mantenimiento de oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento.

7 Información sobre cuenta bancaria Información sobre cuenta bancaria

Teniendo en cuenta que esta Universidad realiza el sistema de pago mediante deposito bancario, se solicita informar los datos correspondientes a ese efecto (Entidad Bancaria - CBU - Tipo y Numero de Cuenta) con la presentación de la factura.

8 Correo electronico Correo Electronico

Se considera como acto formal de comunicación y/o notificación para todas las etapas de la contratación el correo electrónico. Por lo tanto, deberá obligatoriamente denunciar una casilla de correo electrónico a sus efectos. El correo electronico de la Universidad para los efectos es; compras@unf.edu.ar

 

 

9 De la adjudicación Adjudicatario

El Oferente que resulte adjudicatario de la contratación, se compromete a cumplimentar todos aquellos aspectos inherentes a la misma, además de los que a continuación se detallan: a) La empresa adjudicataria tendrá a su cargo, con exclusiva relación de dependencia, al personal que deberá atender todas las tareas concernientes a la prestación de la contratación licitada. b) Asume la empresa adjudicataria total responsabilidad en cuanto a la selección de su personal para las funciones que se requieren, como así también las remuneraciones y obligaciones laborales de previsión y seguridad social, derivadas de la relación de dependencia. c) La empresa adjudicataria no podrá subcontratar con terceros la prestación objeto de la presente contratación. d) Se establecerá una metodología de control de las tareas y registro de comunicaciones. La empresa designará personal encargado, en el número apropiado según la amplitud de las tareas a realizar, el cual será responsable del control de la asistencia, así como de la correcta realización de las tareas asignadas. Dicho encargado, será el nexo en la relación con la Universidad a través de la persona que esta designe a tal efecto

10 De la adjudicación Provisión

Los Adjudicatarios se obligan a proveer los bienes o servicios, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Cotización, Pliego de Bases Condiciones Particulares, Cláusulas Generales, estando a su cargo la provisión de materiales y mano de obra (en el caso que correspondiere), salvo especificación en contrario.

11 Forma de Pago Forma de Pago

FORMA DE PAGO: Contado. Se entiende por pago al contado que el mismo se efectivizará una vez que la Dirección de Tesorería reciba en el expediente el Acta de Recepción definitiva y la factura correspondiente. Dicha Área procederá a emitir cheque oficiales “no a la orden” o transferencia bancaria a nombre de la firma proveedora, con las correspondientes retenciones de los impuestos a los Ingresos Brutos y a todo otro que correspondiere conforme a la aplicación de las Leyes Nacionales o Provinciales vigentes en la materia. La firma deberá adjuntar constancias de las exenciones (si las tuviere).

ACTO APERTURA
AAP:23/2024
22/08/2024 09:00
22/08/2024 09:45
Julio Argentino Roca N°: 1039, FORMOSA, Formosa
Dirección de Compras y Contrataciones
En adjudicación
ADJUDICACIÓN
AAD:24/2024
1086/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 4,00 $ 91.000,00 $ 364.000,00
2 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 25,00 $ 74.900,00 $ 1.872.500,00
3 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 400,00 $ 4.000,00
4 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 700,00 $ 7.000,00
5 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 20,00 $ 15.500,00 $ 310.000,00
6 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 10,00 $ 6.400,00 $ 64.000,00
7 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 60,00 $ 1.334,00 $ 80.040,00
8 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 25.000,00 $ 250.000,00
9 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 5.500,00 $ 55.000,00
10 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 10,00 $ 1.332,00 $ 13.320,00
11 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 60,00 $ 733,00 $ 43.980,00
12 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 15,00 $ 1.790,00 $ 26.850,00
13 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 5,00 $ 9.500,00 $ 47.500,00
14 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 20,00 $ 2.890,00 $ 57.800,00
15 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 10,00 $ 2.480,00 $ 24.800,00
16 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 4,00 $ 87.500,00 $ 350.000,00
17 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 4.700,00 $ 47.000,00
18 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 18.000,00 $ 180.000,00
19 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 5,00 $ 4.500,00 $ 22.500,00
20 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 10,00 $ 3.000,00 $ 30.000,00
21 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 5,00 $ 1.999,00 $ 9.995,00
22 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 5,00 $ 2.310,00 $ 11.550,00
23 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 2,00 $ 30.000,00 $ 60.000,00
24 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 5,00 $ 6.900,00 $ 34.500,00
25 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 25,00 $ 4.800,00 $ 120.000,00
26 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 2,00 $ 1.176,00 $ 2.352,00
27 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 2,00 $ 18.600,00 $ 37.200,00
28 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
29 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 5,00 $ 1.350,00 $ 6.750,00
30 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 2,00 $ 6.000,00 $ 12.000,00
31 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 1,00 $ 2.510,00 $ 2.510,00
32 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 10,00 $ 15.350,00 $ 153.500,00
33 Adjudicado "RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene 27-12770983-7 Principal 1,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
34 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 10,00 $ 890,00 $ 8.900,00
35 Adjudicado Marta Carolina Gomez 27234581592 Principal 5,00 $ 2.100,00 $ 10.500,00
Ordenes de compra

Marta Carolina Gomez

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
27/2024 30/08/2024   $ 674.047,00  

"RINCON DEL ARANDU" de Olmedo Marta Irene

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
28/2024 30/08/2024   $ 3.689.000,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.6.0